問題已解決

11月份忘記加計(jì)抵減了,12月份初期已經(jīng)繳納增值稅,問了稅務(wù)局要求我更正申報(bào)做退稅處理,請問這部分賬務(wù)怎么處理啊

84784957| 提問時(shí)間:2022 01/05 11:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022 01/05 12:00
84784957
2022 01/05 12:48
那退回的附加稅怎么處理呢
郭老師
2022 01/05 12:52
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)。
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