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老師請(qǐng)問一下,我們?nèi)ツ暌患径扔?,繳納了企業(yè)所得稅,但是22年整年下來是虧損,稅局要求退稅查賬,我們不想退稅,也不想讓查賬,我們?cè)趺窗奄~填一下不退稅了呢?我們以前年度虧損還挺大,虧損金額超過去年的收入了?

84784990| 提問時(shí)間:2023 04/11 14:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您可以增加無(wú)票支出
2023 04/11 14:51
84784990
2023 04/11 15:27
老師虧損很大了,在增加無(wú)票支出,不是虧損更大了
小林老師
2023 04/11 15:36
您好,無(wú)票支出是增加應(yīng)納稅所得額
84784990
2023 04/11 15:41
需要調(diào)增的金額大于全年收入了,應(yīng)該怎么填增呢
小林老師
2023 04/11 15:42
您好,不好意思,沒理解
84784990
2023 04/11 16:03
老師打個(gè)必須我們?nèi)ツ?季度交了1萬(wàn)元所得稅,但是截止到年底企業(yè)虧損了,現(xiàn)在我們想納稅調(diào)增,不想退稅,但是我們還有以前年度虧損一百多萬(wàn),但是我們22年全面收入才50萬(wàn),這種情況怎么填增,不退稅呢?
小林老師
2023 04/11 16:06
您好,那您是沒法處理的
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