當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大余銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么做會(huì)計(jì)分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 04/10 17:14
84784975
2023 04/10 17:18
老師我沒明白,我是想問多余的進(jìn)項(xiàng)金額末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
家權(quán)老師
2023 04/10 17:29
意思是先計(jì)算,要交稅才做分錄,不交稅什么都不做
84784975
2023 04/10 17:43
老師這樣說,可能我沒說明白,也就說1月份有留抵稅額,沒做退稅,季末這筆會(huì)計(jì)分錄
家權(quán)老師
2023 04/10 17:47
你實(shí)在要做分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出已交增值稅
閱讀 163