問(wèn)題已解決

老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?期末銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)余額吧?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/03 17:18
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅不用專門結(jié)轉(zhuǎn),有余額。企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目轉(zhuǎn)入"未交增值稅"明細(xì)科目 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
2021 10/03 17:20
84784988
2021 10/03 17:26
謝謝老師,我就是這樣做的
波德老師
2021 10/03 18:52
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