問題已解決
老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項的會計分錄怎么做?期末銷項進項沒余額吧?
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速問速答同學(xué)你好,進項稅、銷項稅不用專門結(jié)轉(zhuǎn),有余額。企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目轉(zhuǎn)入"未交增值稅"明細(xì)科目
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
2021 10/03 17:20
84784988
2021 10/03 17:26
謝謝老師,我就是這樣做的
波德老師
2021 10/03 18:52
不客氣,請對我的服務(wù)做出評價。
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