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交企業(yè)所得稅303.18,印花稅1498.8,分錄寫的是:計(jì)提時(shí):借所得稅費(fèi)用303.18 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅1498.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅1401.98,繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅1801.98 貸銀行存款1801.98,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅借方有余額,印花稅科目也不對,而且跨年度了怎么調(diào)整老師

84785044| 提問時(shí)間:2023 04/10 09:29
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
你好,印花稅也要計(jì)提的,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,這樣交了就平了
2023 04/10 09:31
84785044
2023 04/10 09:32
已經(jīng)跨年度不需要走以前年度損益嘛?
小云老師
2023 04/10 09:40
實(shí)務(wù)中金額不大可以計(jì)入當(dāng)期的
84785044
2023 04/10 09:48
不過23年第一季度利潤表會(huì)顯示稅金及附加有1498.8,這個(gè)跟申報(bào)表填一致會(huì)比對有問題嘛,畢竟交的是22年的印花稅
小云老師
2023 04/10 11:05
這個(gè)一般是沒有影響的
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