問題已解決
你好!建筑工程按收入結轉成本,月末軟件可以設置這個比率結轉,用什么財務軟件啊
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速問速答同學您好:目前成本都是需要手工輸入的哦
2023 04/09 23:37
84784963
2023 04/09 23:47
哦現(xiàn)在軟件都不設置成本結轉啊,老師我報表上預收帳款是負數(shù)怎么處理啊
康康1老師
2023 04/09 23:55
是年報嗎?年末是需要重分類到應收賬款哦
84784963
2023 04/10 07:28
是月報,我在報表上怎樣改啊,哪帳上一直都用預收帳款啊
84784963
2023 04/10 07:30
預收就是沒有收回來的帳啊,負數(shù)的是個理解嗎?
康康1老師
2023 04/10 08:38
月報一般不需要調整哦…預收負數(shù)就表示的是應收賬款哦
84784963
2023 04/10 13:01
就是還沒有收到貨款吧,是負數(shù)沒有事嗎?
康康1老師
2023 04/10 13:03
一般月末、季末沒關系的!年末是需要重分類的哈
84784963
2023 04/10 13:13
好的,還有個問題交了稅金60萬,要3個企業(yè)分攤,怎么算明細增值稅,附加稅啊
康康1老師
2023 04/10 13:16
您好!沒有明白您的問題?什么60萬三個公司分攤?
84784963
2023 04/10 13:29
就是交稅支付60萬,需3個公司的如1000萬分攤,怎樣明細算增值稅,所得稅,附加稅啊
康康1老師
2023 04/10 13:30
意思是3個公司共同投資,一起做的業(yè)務嗎?
康康1老師
2023 04/10 13:31
老師還是沒有太明白您的意思,您可以描述的在清楚一些哦
84784963
2023 04/10 13:42
是投資,出資比例交稅,怎么算增值稅和所得稅呵
康康1老師
2023 04/10 13:54
您就實際繳了多少,按你們約定的比例計算就好啊!
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