問題已解決

老師,季度申報(bào)時(shí),開了普票,上面有稅額,我要做賬借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入嗎?

84785011| 提問時(shí)間:2023 04/09 13:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,免稅不交稅的話,需要這么做
2023 04/09 13:04
84785011
2023 04/09 13:06
上次問是說開了專票才做這步
東老師
2023 04/09 13:06
專票需要交稅,不這么做,普票免稅才這么做
84785011
2023 04/09 13:09
那我增值稅申報(bào)怎么填,如開了5萬的普通發(fā)票
東老師
2023 04/09 13:09
填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
84785011
2023 04/09 13:10
是填5萬嗎?
東老師
2023 04/09 13:11
這個(gè)是填寫不含稅的金額
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