問題已解決
請問老師,22年12月份,把屬于22年的銷售費用(但是實際未支付)年末做計提處理,記賬憑證如下,借:銷售費用,貸:其他應付款。這樣做對嗎?等到23年支付費用時,借:其他應付款,貸:銀行存款。這樣做對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好可以的
可以這么做的
2023 04/08 15:59
84784964
2023 04/08 16:00
好的,謝謝老師的解答。
郭老師
2023 04/08 16:02
不用客氣,工作愉快。
閱讀 219