問題已解決

請問老師,22年12月份,把屬于22年的銷售費用(但是實際未支付)年末做計提處理,記賬憑證如下,借:銷售費用,貸:其他應付款。這樣做對嗎?等到23年支付費用時,借:其他應付款,貸:銀行存款。這樣做對嗎?

84784964| 提問時間:2023 04/08 15:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好可以的 可以這么做的
2023 04/08 15:59
84784964
2023 04/08 16:00
好的,謝謝老師的解答。
郭老師
2023 04/08 16:02
不用客氣,工作愉快。
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