問題已解決

老師,我第一季度發(fā)票忘了紅沖29萬,開了發(fā)票5萬多,我們是小規(guī)模納稅人,問了大廳說先申報(bào)上,別繳納,這次申報(bào)的時候,申報(bào)了34萬,交增值稅和其他稅費(fèi),如果這個月紅沖了29萬,下個季度申報(bào)的時候減掉29萬,不是還有5萬多還要交的嗎,

84785012| 提問時間:2023 04/08 10:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是的,就是這樣的了
2023 04/08 10:41
84785012
2023 04/08 10:48
那也不對,這個季度實(shí)際是5萬,我們就不用交增值稅了,如果下個季度收入是0,減去上個季度的,我們就要交增值稅了,
84785012
2023 04/08 10:48
有點(diǎn)不對
小鎖老師
2023 04/08 10:48
這樣的話,最后會產(chǎn)生
84785012
2023 04/08 10:54
有沒有其他辦法
小鎖老師
2023 04/08 10:54
其他的暫時也沒啥的了
84785012
2023 04/08 17:30
老師,我填寫了,比對不成功,29萬是開的免稅的,忘了紅沖了,5萬是百分之一的稅率
小鎖老師
2023 04/08 21:40
之前是5%的嗎還是啊
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