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老師好,一般納稅人,比如2月份的增值稅是2000元,在3月份申報的時候應(yīng)該交這2000元,但是由于本該2月開的進(jìn)項由于各種原因沒開出來,開到3月份了,所以就申請留抵抵欠了,沒有全部抵欠,還需要交500,那我賬上應(yīng)該怎么做

84784988| 提問時間:2023 04/07 15:00
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
在進(jìn)項稅認(rèn)證當(dāng)月做“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”,在當(dāng)月認(rèn)證后,就會減少當(dāng)月應(yīng)交的增值稅
2023 04/07 15:02
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