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之前是代賬公司做的賬,現(xiàn)在上個月留抵稅額是7萬多如何做分錄呢

84785009| 提問時間:2023 04/07 12:57
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好,出現(xiàn)留底或者進項稅大于銷項稅。這種情況不需要進行單獨的賬務處理。
2023 04/07 13:05
84785009
2023 04/07 13:07
那我這個只用留抵稅抵這個月銷項稅如何做憑證?
易 老師
2023 04/07 13:08
不需要單獨處理的
易 老師
2023 04/07 13:08
月末增值稅進項大于銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅
84785009
2023 04/07 13:11
現(xiàn)在這個月銷項稅額全部是上月留抵稅額抵扣的,那如何結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅
易 老師
2023 04/07 13:21
應繳稅費是個負債科目,看情況不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785009
2023 04/07 13:23
銷項稅一直掛著嗎?太奇怪了
易 老師
2023 04/07 13:37
您看負債類科目,比如應付賬款,有沒有結(jié)轉(zhuǎn)這一說呢?
易 老師
2023 04/07 13:37
這是負債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復這一步。
84785009
2023 04/07 13:38
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
84785009
2023 04/07 13:38
銷項不用這樣做嗎
易 老師
2023 04/07 13:45
不需要做這樣的處理
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