當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
問(wèn)一下印花稅申報(bào)填寫(xiě)的金額是不是開(kāi)票系統(tǒng)的實(shí)際開(kāi)票金額
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答不是的,是印花稅這個(gè)合同上的金額。
2023 04/07 11:36
84784977
2023 04/07 11:45
我們的是銷(xiāo)售合同,是填寫(xiě)合同上的不含稅金額嗎?
84784977
2023 04/07 11:45
把所有的合同加起來(lái)金額?我看之前的會(huì)計(jì)是按照開(kāi)票系統(tǒng)的金額填寫(xiě)的
玲老師
2023 04/07 11:46
合同上最好是寫(xiě)不含稅的,這樣會(huì)少交稅款,因?yàn)槲募?guī)定是不包括單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。
84784977
2023 04/07 11:50
那是要把第一季度的所有簽的合同金額(不含稅的)加起來(lái)嗎?
玲老師
2023 04/07 11:52
這樣填寫(xiě)是對(duì)的是的。
84784977
2023 04/07 11:56
為什么不可以填寫(xiě)每個(gè)月的實(shí)際開(kāi)票金額呢
玲老師
2023 04/07 12:03
你好 規(guī)定是按合同金額的呢?
84784977
2023 04/07 13:08
那這么說(shuō)的話我們的采購(gòu)金額呢,為什么不算進(jìn)去呢
玲老師
2023 04/07 13:10
采購(gòu)也算吶,采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同的金額都算。
84784977
2023 04/07 13:20
我們采購(gòu)好多都是不簽合同的,包括銷(xiāo)售也是的,按理說(shuō)不是可以根據(jù)開(kāi)票金額+進(jìn)項(xiàng)票金額填進(jìn)去就可以了唄
玲老師
2023 04/07 13:24
你好,印花稅是買(mǎi)賣(mài)合同都需要交印花稅。
玲老師
2023 04/07 13:24
買(mǎi)賣(mài)合同就包括買(mǎi)的和賣(mài)的,也就是采購(gòu)和銷(xiāo)售的合同要交印花稅。
84784977
2023 04/07 13:25
沒(méi)錢(qián)合同的就不用交是嗎?但是我們有進(jìn)貨的
玲老師
2023 04/07 13:31
有合同的看,當(dāng)?shù)匾笳J前磳?shí)際的。今晚什么?
玲老師
2023 04/07 13:31
我少打了一個(gè)字,沒(méi)有合同的看當(dāng)?shù)匾蟆?/div>
84784977
2023 04/07 13:39
稅源采集的時(shí)候,后面選減免的時(shí)候怎么選擇,我選了其他,自己把稅額*50%填進(jìn)去嗎?
玲老師
2023 04/07 13:42
要是符合減免政策,把減免政策選擇上就行,稅款自動(dòng)計(jì)算。
閱讀 212
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 老師,報(bào)稅時(shí)分別按稅率填寫(xiě)銷(xiāo)售額時(shí),是按開(kāi)票系統(tǒng)的實(shí)際銷(xiāo)售金額填寫(xiě)還是按照正數(shù)金額填寫(xiě)? 516
- 開(kāi)票金額未超過(guò)核定金額 但是按照實(shí)際金額填寫(xiě)無(wú)法申報(bào) 按系統(tǒng)默認(rèn)的核定數(shù)字 申報(bào)要繳稅款 一個(gè)季度是69000 我們實(shí)際開(kāi)票金額是普票36062+代開(kāi)專(zhuān)票4815.24 難得是超額按照實(shí)際數(shù)額填寫(xiě),未超額按系統(tǒng)數(shù)額申報(bào)嗎 530
- 老師麻煩問(wèn)一下,開(kāi)票的金額和實(shí)際支付的金額不相符,相差幾元錢(qián),做賬是以實(shí)際支付的金額做賬還是開(kāi)票的金額做賬??? 290
- 請(qǐng)問(wèn)一下,我們屬于消防公司,在需要繳納印花稅時(shí),應(yīng)該根據(jù)我們開(kāi)票金額來(lái)繳納印花稅還是合同總金額呢?合同總金額不是我們實(shí)際開(kāi)票的金額哦,我們屬于分包單位哦,我們承包的勞務(wù),這個(gè)也是需要按照合同總金額來(lái)申報(bào)印花稅? 比如總合同金額1200萬(wàn),實(shí)際我們開(kāi)票金額是300萬(wàn),應(yīng)該根據(jù)那個(gè)金額來(lái)填寫(xiě)印花稅申報(bào)表呢? 160
- 老師 增值稅申報(bào)系統(tǒng)提取的開(kāi)票金額比實(shí)際開(kāi)票金額不一致怎么回事?導(dǎo)致對(duì)比不通過(guò) 592
最新回答
查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題:企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”,填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算,那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些? 昨天
- 其他債權(quán)投資減值,是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值,還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題:1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行:減“當(dāng)年”銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用,做如下分錄:借:庫(kù)存商品;貸:研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷(xiāo)售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用,而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用,實(shí)際中,有可能上年生產(chǎn),當(dāng)年銷(xiāo)售,這種情況是否屬于稅會(huì)差異?2.如果不屬于稅會(huì)差異,理由有哪些? 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 7天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 7天前