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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 老師好,這個分錄應(yīng)該做在產(chǎn)生稅款的當(dāng)月還是繳納稅款的月份呢?
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速問速答你好,這個是產(chǎn)生稅款的當(dāng)月。
2023 04/07 08:50
84785038
2023 04/07 08:58
我銷售買入的分錄都正常做了,繳納稅款直接做應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,不做上面的分錄可以嗎
郭老師
2023 04/07 08:59
你好,這個需要結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅,你不結(jié)轉(zhuǎn)的話,你知道怎么繳納。
84785038
2023 04/07 09:06
每次不是稅交了以后才做賬的嗎?我之年年度如果沒有做這個分錄的話現(xiàn)在該怎么調(diào)整賬呢?需要怎么補(bǔ)做分錄呢
郭老師
2023 04/07 09:08
你好,先結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)賬之后你申報,
申報了之后當(dāng)月做繳納的分錄。
84785038
2023 04/07 09:11
之前年度的這個分錄都沒有做,報表上的應(yīng)交稅費(fèi)不對著,現(xiàn)在直接用一個分錄補(bǔ)上可以不
郭老師
2023 04/07 09:12
建議你補(bǔ)上一個的。
84785038
2023 04/07 09:16
好的,謝謝老師
郭老師
2023 04/07 09:17
不用客氣,工作愉快。
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