問題已解決
我想問問,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒認(rèn)證和抵扣,也沒有做任何記賬,到了次月才做認(rèn)證和抵扣和記賬,請問這個(gè)會計(jì)憑證的分錄怎么寫呀!
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速問速答借庫存商品或者是管理費(fèi)用等,
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸、應(yīng)付賬款
2023 04/06 22:40
84784974
2023 04/06 22:43
如果上個(gè)月購物款已打,發(fā)票次月到,分錄怎么寫呢
84784974
2023 04/06 22:44
在嗎老師?
郭老師
2023 04/06 22:45
你好,借預(yù)付賬款,貸銀行
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸預(yù)付賬款
84784974
2023 04/06 22:46
不需要寫暫估是嗎
郭老師
2023 04/06 22:46
不需要的
沒有做到
84784974
2023 04/06 22:48
那服務(wù)業(yè)可以享受加計(jì)抵減,那分錄又怎么寫老師!
郭老師
2023 04/06 22:49
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除,
貸營業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
84784974
2023 04/06 22:50
好的!謝謝老師!
郭老師
2023 04/06 22:51
不用客氣
工作愉快
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