問題已解決
想咨詢問一下,暫估款無法取的發(fā)票,今年匯算清繳的時候調(diào)增了,賬務(wù)上要怎么做分錄
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速問速答?您好,借: 以前年度損益調(diào)整 (就是把以前年成本費用科目換成這個科目)? ?貸:未分配利潤?
2023 04/06 20:14
84784972
2023 04/06 20:17
但是你這個分錄應(yīng)付暫估款好像沒有減少呀
廖君老師
2023 04/06 20:24
您好,您說調(diào)增的應(yīng)納稅所得額,那就是費用暫估了嘛,應(yīng)付暫估款又不影響損益啊
84784972
2023 04/06 20:27
我想表達的意思是,之前暫估的數(shù)據(jù),現(xiàn)在知道老板無法取的發(fā)票,調(diào)增來交稅了,那賬面的應(yīng)付暫估款,要怎么做分錄,我不可能一直掛在帳上的吧,明明已經(jīng)交稅款了呀
廖君老師
2023 04/06 20:30
您好,明白您的意思了。稍等一下哈,我寫好分錄發(fā)上來
84784972
2023 04/06 20:48
還沒有寫好嘛
廖君老師
2023 04/06 20:48
您好,不好意思,剛才我想了,您的調(diào)增跟我們一般比如業(yè)務(wù)招待費調(diào)增還不一樣的,我們這個只涉及到繳納所得稅了。 稍等下我再好好想想,這個應(yīng)付暫估怎么調(diào)回來
1、借:利潤分配
貸:以前年度損益調(diào)整
2、借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
廖君老師
2023 04/06 20:56
您好,這個應(yīng)付賬款-暫估以負債表是個負債科目,還是把去年那個憑證分錄原樣沖回,借:以前年度損益調(diào)整(負)貸:應(yīng)付賬款-暫估(負) 上面的分錄金額是我們這次補繳的所得稅,下面這個分錄是以前暫估的金額,您覺得行么
廖君老師
2023 04/06 21:06
您好,我覺得就是 借:以前年度損益調(diào)整(負)貸:應(yīng)付賬款-暫估(負) 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調(diào)增了費用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計利潤表調(diào)成正確的了。
84784972
2023 04/06 21:33
收到,謝謝
廖君老師
2023 04/06 21:36
您好,不好意思,給您帶來困擾,請諒解
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