問題已解決

請(qǐng)問2022年第三季度的企業(yè)所得稅我不小心多報(bào)了,2023年1月份申請(qǐng)退了這筆稅費(fèi)。這筆費(fèi)用我是要入賬在2022年還是2023年呢?

84784973| 提問時(shí)間:2023 04/06 16:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在2023年來做就行。
2023 04/06 16:56
84784973
2023 04/06 17:23
我這筆稅費(fèi)不是年度匯算退的,是按第三季度錯(cuò)報(bào)退的,退的這筆稅費(fèi)是2952.23。那我報(bào)利潤表的時(shí)候是按退后的稅費(fèi)340.52申報(bào),還是按加上之前多繳的申報(bào)呢?
郭老師
2023 04/06 17:24
你好,利潤表還是填寫退款之前的。
84784973
2023 04/06 17:25
這個(gè)是匯算表和利潤表,麻煩老師幫我看一下謝謝。如果利潤表是按匯算表自動(dòng)生成的,累計(jì)已繳交340.52元稅費(fèi)申報(bào)的話,那我2952.23是不是應(yīng)該計(jì)入2022年。
郭老師
2023 04/06 17:28
匯算清繳,實(shí)際已交納里面減去,也就是減去一月份給你退回來的。
郭老師
2023 04/06 17:28
是你賬上利潤表里面的所得稅費(fèi)用還是沒有減去的。
84784973
2023 04/06 17:35
所以我利潤表里面還是填退之前的金額是嗎?
郭老師
2023 04/06 17:35
是的,是這個(gè)意思的。
84784973
2023 04/07 15:10
好的謝謝老師。請(qǐng)問增值稅發(fā)票上的稅點(diǎn),在填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候不算營業(yè)收入是嗎?那這部分的金額需要填在哪里呢?
郭老師
2023 04/07 15:12
是一般納稅人收到的是專票嗎?
郭老師
2023 04/07 15:12
如果是的話,收到的專票他可以抵扣增值稅的。
84784973
2023 04/07 15:22
不是呢,是我們開出去的普票。上面不是有個(gè)稅點(diǎn)嗎?沒有到繳交的門檻。但是申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,營業(yè)收入會(huì)按增值稅申報(bào)的金額,這個(gè)金額不包括發(fā)票稅點(diǎn),那我應(yīng)該填在哪里合適呢?還是說不需要填呢
郭老師
2023 04/07 15:24
銀行做到營業(yè)外收入需要交所得稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~