問題已解決

老師,增值稅附列資料二中的第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額,是別的公司開給我們公司的紅字發(fā)票的稅額填在這里嗎?前期發(fā)票我們公司發(fā)票已經(jīng)抵扣了。

84785038| 提問時間:2023 04/06 16:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
對,是別的公司開給你們的紅字發(fā)票。
2023 04/06 16:47
84785038
2023 04/06 16:56
老師,第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)賬稅額我是填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)。
東老師
2023 04/06 16:57
那你填寫正數(shù)就可以了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~