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您好老師,年底計(jì)提的安全費(fèi)用余額(未用部分),要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?需要沖減為零嗎

84785038| 提問時(shí)間:2023 04/05 16:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不用來年繼續(xù)用就行
2023 04/05 17:07
84785038
2023 04/05 17:10
匯算清繳時(shí)需要把未用部分調(diào)增嗎?
郭老師
2023 04/05 17:14
你還做了費(fèi)用嗎?你當(dāng)時(shí)怎么做的?
84785038
2023 04/05 20:37
計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用-安全支出 貸:專項(xiàng)儲(chǔ)備? 發(fā)生支出時(shí)借專項(xiàng)支出 貸銀行(現(xiàn)金)
郭老師
2023 04/05 20:42
那你這個(gè)需要紅沖的 納稅調(diào)整 你平時(shí)可以做借利潤分配未分配利潤貸專項(xiàng)儲(chǔ)備 實(shí)際發(fā)生了在做費(fèi)用,紅沖我上面做的
84785038
2023 04/06 09:28
如果年底進(jìn)行調(diào)整紅沖,我的這種處理方法還需要改嗎?
郭老師
2023 04/06 09:30
你好,是需要修改的。
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