問題已解決
請(qǐng)問老師( 記賬時(shí)不管開沒開票都把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)登記入賬 )上月只做了應(yīng)收款的入賬 沒做銷售收入 下個(gè)月的時(shí)候 我該怎么記賬不會(huì)增加當(dāng)月收入呢
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速問速答借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),做的是這一個(gè)嗎?
2023 04/04 20:26
84785005
2023 04/04 20:29
對(duì) 就是當(dāng)月漏記了
84785005
2023 04/04 20:30
如果下個(gè)月登記的話該怎么做不會(huì)虛增當(dāng)月收入呢 銷項(xiàng)發(fā)票都是暫時(shí)未開
郭老師
2023 04/04 20:30
看下能反結(jié)賬修改的
吧
84785005
2023 04/04 20:31
上一年度的 如果修改的話就修改的多了
郭老師
2023 04/04 20:32
你不是說上一個(gè)月的嗎?你反結(jié)賬修改上一個(gè)月不行。
84785005
2023 04/04 20:34
12月 可不就是上個(gè)月??
84785005
2023 04/04 20:35
如果上個(gè)年度的話 咋個(gè)解決呢 老師
郭老師
2023 04/04 20:39
那你的增值稅能修改嗎?增值稅能修改的話,借應(yīng)收賬款,
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi),然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
84785005
2023 04/04 20:45
調(diào)整銷售收入不應(yīng)該是這樣的嗎 :
借:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)收賬款——某某公司
84785005
2023 04/04 20:46
書本上先學(xué)到s的是這樣的
84785005
2023 04/04 20:47
老師 您能解釋一下您的那個(gè)分錄不
84785005
2023 04/04 20:47
我不理解
郭老師
2023 04/04 20:49
你就這個(gè)是紅沖收入
我那個(gè)是確認(rèn)收入
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