問(wèn)題已解決

企業(yè)有收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi),已繳納增值稅,記賬時(shí)記到了其他收益科目,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表累計(jì)金額和利潤(rùn)表收入有差數(shù),正好相差這筆個(gè)稅返還手續(xù)收入,那這樣我利潤(rùn)表累計(jì)收入和增值稅申報(bào)表累計(jì)銷售額不匹配,應(yīng)該怎么處理

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/04 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,建議把這個(gè)其他收益改成其他業(yè)務(wù)收入。
2023 04/04 15:29
84785020
2023 04/04 15:30
那如果記到營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
郭老師
2023 04/04 15:33
你做的營(yíng)業(yè)外收入的話也有差異。
郭老師
2023 04/04 15:33
營(yíng)業(yè)收入它包含其他業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,你看下你的企業(yè)所得稅里面。
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