問題已解決

老師 我上年12月的企業(yè)所得稅 在今年計(jì)提并繳納 它出現(xiàn)在我今年的報(bào)表里

84785029| 提問時間:2023 04/04 15:22
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,你通過以前年度損益調(diào)整做就可以了
2023 04/04 15:25
84785029
2023 04/04 15:26
老師 怎么做分錄呢
劉艷紅老師
2023 04/04 15:36
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
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