問題已解決

老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)

84784958| 提問時間:2023 04/04 14:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你只有負數(shù)發(fā)票嗎 ?? 有正數(shù)發(fā)票金額嗎??
2023 04/04 14:07
84784958
2023 04/04 14:09
電子普票有正數(shù)金額,增值稅普票只有負數(shù)金額
meizi老師
2023 04/04 14:14
你好;? 這樣你報不了 ;要去你地方稅務局大廳去報數(shù)據(jù)才行的;??
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