問題已解決

你好請問一下,如果我要做一筆沖減應(yīng)付職工薪酬的分錄,例如應(yīng)付職工薪酬余額在貸方,但是實(shí)際上我應(yīng)該貸方無余額,最準(zhǔn)確的做法是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用,還是借:應(yīng)付職工薪酬,管理費(fèi)用紅字

84785020| 提問時(shí)間:2023 04/04 11:05
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,都可以的哦這兩種
2023 04/04 11:15
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