問題已解決

老師借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這個是什么時候用的這個分錄

84784974| 提問時間:2023 04/03 17:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個銷項稅額你轉(zhuǎn)收入的時候就有了。轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個在你月底要交這個稅的時候做。
2023 04/03 17:16
84784974
2023 04/03 17:19
老師就是這個貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個是抵了我前面的進項稅還是沒抵的
宋生老師
2023 04/03 17:21
這個是抵完之后剩余的金額。
84784974
2023 04/03 17:22
老師這個是月末要做的嗎?
宋生老師
2023 04/03 17:24
您好,如果你有要交的稅才要做這個。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~