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我公司是小規(guī)模納稅人,有無票收入,申報(bào)增值稅,后期對(duì)方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開了二十多萬的發(fā)票,再開發(fā)票就超過了免稅額,這個(gè)沖減無票收入的金額,算不算進(jìn)三十萬的免稅額

84785033| 提問時(shí)間:2023 04/02 16:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 沖減無票收入的金額,是不算的 比如這個(gè)月已經(jīng)開了20萬,無票收入15是要沖減之前的再重開 20*15-15=20 這個(gè)不超過30萬,免的
2023 04/02 16:25
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