問題已解決
我公司是小規(guī)模納稅人,有無票收入,申報(bào)增值稅,后期對(duì)方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開了二十多萬的發(fā)票,再開發(fā)票就超過了免稅額,這個(gè)沖減無票收入的金額,算不算進(jìn)三十萬的免稅額
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速問速答同學(xué),你好
沖減無票收入的金額,是不算的
比如這個(gè)月已經(jīng)開了20萬,無票收入15是要沖減之前的再重開
20*15-15=20
這個(gè)不超過30萬,免的
2023 04/02 16:25
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