問題已解決

您好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,1到3月份開具發(fā)票30000,其中1萬(wàn)是1月份開的按照3%開具的,其余是按照1%開具的,那么增值稅申報(bào)時(shí)按照30000/1+1%。計(jì)算出銷售額,填寫到增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額內(nèi),不用填寫減免稅申報(bào)表了吧

84785023| 提問時(shí)間:2023 04/01 11:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這些都是普通發(fā)票的嗎?
2023 04/01 11:26
84785023
2023 04/01 11:27
都是普票
郭老師
2023 04/01 11:32
你好,都是用你的不含稅銷售額就可以的,不用自己換算,看發(fā)票上面的。
郭老師
2023 04/01 11:32
然后免稅的稅額就等于不含稅的金額乘以3%。
84785023
2023 04/01 11:34
也就是,按照發(fā)票實(shí)際情況填寫
郭老師
2023 04/01 11:38
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785023
2023 04/01 11:38
好的謝謝老師
郭老師
2023 04/01 11:43
不用客氣,工作愉快。
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