問題已解決

老師,由于疫情期間服務(wù)業(yè)是免稅的,但是我3月份發(fā)票都是按照1個(gè)點(diǎn)開具的,那么現(xiàn)在季度申報(bào)時(shí)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)那一欄我是按我實(shí)際開具1個(gè)點(diǎn)發(fā)票的銷售額來填寫還是按免稅銷售額填寫呀

84785028| 提問時(shí)間:2020 04/22 13:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你現(xiàn)在超過30萬了嗎?
2020 04/22 13:25
84785028
2020 04/22 13:30
超過了
郭老師
2020 04/22 13:33
那你發(fā)票開的有問題 你應(yīng)該開免稅的,如果你開其他的稅率都相當(dāng)于放棄了免稅政策。 我這邊稅務(wù)局是這么回復(fù)的 要想免稅次月紅沖了
郭老師
2020 04/22 13:33
在1.3欄填寫 2%的減免應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目填寫。
84785028
2020 04/22 13:54
好的,明白了
郭老師
2020 04/22 13:55
不用客氣的。
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