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小規(guī)模納稅人開具1%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 填寫增值稅納稅申報(bào)表的3%行列 ,是要換算成3%稅率的不含稅銷售額還是填寫開票數(shù)據(jù)的不含稅銷售額?

84784962| 提問時(shí)間:2021 10/20 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)開票的不含稅銷售額就可以了。
2021 10/20 15:01
84784962
2021 10/20 15:03
那我填的這項(xiàng)就不對(duì)了是嗎 開了10萬發(fā)票 1%稅率 填寫99009.9
郭老師
2021 10/20 15:05
你好是的,是正確的。
84784962
2021 10/20 15:11
那所得稅申報(bào)也是填寫同樣的1%的數(shù)據(jù)對(duì)吧 但是今年一月份別人申報(bào)的 她換算成3%的不含稅了 要調(diào)整過來嗎還是不用管
郭老師
2021 10/20 15:11
對(duì)的是的,直接按照你的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本還有利潤(rùn)總額填寫就行,不需要換。
84784962
2021 10/20 15:12
之前人家換算了 那需要調(diào)整嗎
郭老師
2021 10/20 15:13
需要調(diào)整的,看一下更正申報(bào)能修改不?
84784962
2021 10/20 15:14
財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改 但是增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表不能修改了
郭老師
2021 10/20 15:22
可以去稅務(wù)局修改的。
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