問題已解決

老師,稅控設備我280元入賬,本應是:借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款;借:應交稅費-應交增值稅(減免稅),貸:管理費用-辦公費。但我?guī)煾到涛沂沁@樣做的,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅),貸:銀行存款。老師,像這樣做賬有什么不妥嗎?

84785019| 提問時間:2023 03/31 15:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你師傅教你那個不對,上面寫那個分錄對。
2023 03/31 15:41
玲老師
2023 03/31 15:42
這個是全額抵了增值稅 不是交了稅款哪來的銀行存款
84785019
2023 03/31 15:43
她應該是把中間的管理費用一借一貸給省略了,我就看不懂了
84785019
2023 03/31 15:47
老師,收到的做水泥地的發(fā)票,我?guī)煾抵苯泳妥龉潭ㄙY產了,這樣應該也是不對的吧?
玲老師
2023 03/31 15:51
您說一下水泥地具體的情況,那比如說一個大的場地地面也可以計入固定資產。就類似于道路一樣。
84785019
2023 03/31 15:53
老師是一塊場地的,我的意思是發(fā)票收到不用轉換一下嗎?就直接計入固定資產。
玲老師
2023 03/31 15:58
如果需要施工建設,你就通過在建工程核算,然后完工后轉到固定資產。
84785019
2023 03/31 15:59
一次性就做好了的
玲老師
2023 03/31 16:05
那您就直接計入固定資產就可以了。
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