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經(jīng)紀代理服務(wù)開差額征稅發(fā)票,付款14000.開票金額10500,備注差額征稅3500.這么開是正確的嗎?我可以抵扣的進項只有10500對應(yīng)的稅額嗎?

84785038| 提問時間:2023 03/31 10:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,這個是正確的哈。差額征稅不能抵扣進項,因為是采用5%的簡易計稅
2023 03/31 10:21
84785038
2023 03/31 10:33
開票是10500還是14000?
家權(quán)老師
2023 03/31 10:34
就是這么:開票金額10500,備注差額征稅3500.
84785038
2023 03/31 10:35
但是我們付款14000,
84785038
2023 03/31 10:35
付14000.開10500,備注欄寫差額征稅3500
84785038
2023 03/31 10:35
這樣是對的?
家權(quán)老師
2023 03/31 10:39
開票的總額是14000,差額3500
84785038
2023 03/31 10:39
差額是寫3500還是10500?
家權(quán)老師
2023 03/31 10:50
這個你自己才知道要扣除那個金額的呀
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