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應交增值稅=銷項減去進項+上期留底-進項稅額轉出

84785005| 提問時間:2023 03/30 13:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,是的沒錯, 是這樣的應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款
2023 03/30 13:16
84785005
2023 03/30 13:22
上期留底是哪個數據
易 老師
2023 03/30 13:26
同學您好,一般應交稅費為負數時就是留底稅額
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