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請問一下 收到進項專票怎么做賬 抵扣的時候又怎么做賬

84785003| 提問時間:2023 03/30 10:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借,成本費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸,銀行存款。
2023 03/30 10:36
84785003
2023 03/30 10:37
那需要結(jié)轉(zhuǎn)進行嘛
東老師
2023 03/30 10:38
在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)轉(zhuǎn)。
84785003
2023 03/30 10:38
那抵扣的時候怎么做賬
東老師
2023 03/30 10:41
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅
84785003
2023 03/30 10:47
那這種1月2月進行30萬稅額 2月銷項稅額27萬 這種怎么做啊
東老師
2023 03/30 10:48
做賬的話也是真的做的。
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