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老師,去年收了款,未開發(fā)票,確認(rèn)了無票收入,也申報了,今年客戶退款了,怎么賬務(wù)處理呢

84785043| 提問時間:2023 03/29 16:15
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2023 03/29 16:19
84785043
2023 03/29 16:22
我們沒有用到應(yīng)收賬款這個科目,這樣的話這個是沖減的今年的收入嗎
易 老師
2023 03/29 16:28
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
84785043
2023 03/29 16:33
我們之前是借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 退款的話,就是借:銀行存款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)?
84785043
2023 03/29 16:34
為什么不沖減去年的收入呀,這是退的去年的收入?
易 老師
2023 03/29 16:48
發(fā)生退貨在今年,減今年退貨就可以了
易 老師
2023 03/29 16:48
只有差錯更正才沖以前年度損益的
84785043
2023 03/29 17:03
哦,那我上面寫的那個分錄是對的嘛
易 老師
2023 03/29 17:07
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
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