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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,一般納稅人月末的應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅,該怎么賬務(wù)處理呢?全面點(diǎn)的,謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)過程如下:
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸:銀行存款
2023 03/28 21:48
84785012
2023 03/28 22:12
直接就把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以嗎
廖君老師
2023 03/28 22:21
您好,這樣也可以的,我上面信息就是比較累人
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