問題已解決

老師,一般納稅人月末的應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅,該怎么賬務(wù)處理呢?全面點(diǎn)的,謝謝

84785012| 提問時(shí)間:2023 03/28 21:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)過程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:銀行存款
2023 03/28 21:48
84785012
2023 03/28 22:12
直接就把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以嗎
廖君老師
2023 03/28 22:21
您好,這樣也可以的,我上面信息就是比較累人
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~