問題已解決

老師,關(guān)于年報(bào)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的問題。 22年第四季度所得稅累計(jì)成本我這邊少報(bào)25萬的,因?yàn)橄肟匾豢丶径冉坏钠髽I(yè)所得稅,是打算在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)按實(shí)際的來,該調(diào)減調(diào)減,該交稅交稅。 問題大不? 如今要填寫年報(bào)了,年報(bào)的數(shù)據(jù)按照實(shí)際的填寫,可以嗎?就是比較擔(dān)心和第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)比對......俺也說不清。

84784984| 提問時(shí)間:2023 03/28 21:15
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)是可以的呢,涉及賬務(wù)不對,通過以前年度損益調(diào)整科目處理一下
2023 03/28 21:16
84784984
2023 03/28 21:19
我這個(gè)情況在實(shí)際工作上很常見的,是嘛?
小小霞老師
2023 03/28 21:36
是的呢,你的理解正確的呢
84784984
2023 03/28 21:40
我所說的年報(bào),是工商年報(bào)哇。 匯算清繳晚點(diǎn)再做的。 請給個(gè)明確的答案,謝謝!摸不著頭腦了我。
小小霞老師
2023 03/28 21:41
這個(gè)工商年報(bào)就按你的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)來填寫
84784984
2023 03/28 21:44
就是按照12月報(bào)表數(shù)據(jù)填寫,是不是不??
小小霞老師
2023 03/28 21:45
是的呢,你的理解正確的呢
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