問(wèn)題已解決

老師,年前注冊(cè)的一般納稅人企業(yè),一直沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),做著工資,現(xiàn)在開(kāi)了一張6987元的,增值稅銷項(xiàng)發(fā)票, 整體虧損狀態(tài),下個(gè)月報(bào)稅需要繳納803元的增值稅嗎?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/27 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,需要申報(bào)的。
2023 03/27 15:09
郭老師
2023 03/27 15:09
你這個(gè)增值稅需要正常交。
84785015
2023 03/27 15:11
一般納稅人開(kāi)票就要交增值稅嗎?如果后面取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,抵扣了,可以退稅嗎
郭老師
2023 03/27 15:13
你好,不可以的,沒(méi)法退稅。
84785015
2023 03/27 15:16
如果現(xiàn)在取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就可以抵扣?
郭老師
2023 03/27 15:20
可以的,只要在這個(gè)月月底的都行
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