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本月只有進(jìn)項,沒銷項,月末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784967| 提問時間:2023 03/27 11:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈
2023 03/27 11:06
84784967
2023 03/27 11:08
上月還有留底的進(jìn)項稅100,本月銷項稅50,那月末要做賬人嗎?會計分錄怎么寫?
家權(quán)老師
2023 03/27 11:18
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784967
2023 03/27 11:26
要是年末還有留底的進(jìn)項稅100,沒銷項稅,那年底還要做賬嗎?
家權(quán)老師
2023 03/27 11:33
一直都那樣做就是,不用管余額是否轉(zhuǎn)平
84784967
2023 03/27 11:39
意思是年末如果有留抵,就不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧
家權(quán)老師
2023 03/27 13:45
是的,就是那個意思的
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