問題已解決
老師,我們有暫估,票是不會有的,我這匯算清繳時(shí)調(diào)增了,那會計(jì)分錄還需要做不,如果要做的話是不是(我們是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則) 借,應(yīng)付賬款_暫估 貸,利潤分配–未分配利潤 對不?謝謝
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速問速答您好
請問您暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
2023 03/26 09:11
84784969
2023 03/26 09:41
借:庫存商品? 貸:應(yīng)付賬款–暫估
bamboo老師
2023 03/26 09:44
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款–暫估 貸方紅字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配–未分配利潤
84784969
2023 03/26 10:57
如果3月份收到之前的暫估? 那怎么做賬呢?是在3月份做賬? 是借:庫存商品(紅字)? 貸:應(yīng)付賬款–暫估(紅字)? ?借:庫存商品? ? 借:庫存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)付賬款? 對吧老師
bamboo老師
2023 03/26 12:17
請問暫估金額多少 發(fā)票金額多少
有沒有進(jìn)項(xiàng)稅額
84784969
2023 03/26 15:21
有進(jìn)項(xiàng)稅??
bamboo老師
2023 03/26 15:21
暫估金額多少 發(fā)票金額多少
84784969
2023 03/26 15:21
庫存商品13%個(gè)點(diǎn)? ?你看我做的分錄對不對
84784969
2023 03/26 15:22
我只是舉個(gè)例子
bamboo老師
2023 03/26 15:24
?借:庫存商品? ? 借:庫存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)付賬款
借方怎么又兩個(gè)庫存商品的?
84784969
2023 03/26 15:26
多寫一個(gè)? 正確怎么寫呢?
bamboo老師
2023 03/26 15:28
借:庫存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)付賬款
紅沖后這樣寫就可以了
商品還沒有出售吧?
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