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之前會計做的有實收資本的期初余額,但是實際沒有實收資本,這筆分錄要怎么做才能沖了這筆期初都實收資本?
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速問速答同學你好
直接沖減就可以了
借實收資本
貸銀行存款
2023 03/24 11:43
84785036
2023 03/24 11:47
但是這樣的話,就涉及到銀行存款了,只是當時會計為了試算平衡,錄了一個期初實收資本。
樸老師
2023 03/24 11:54
同學你好
這個不對呀
應該用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡呀
84785036
2023 03/24 11:55
所以,現(xiàn)在這筆該怎么做呢,放往來款里?
樸老師
2023 03/24 11:59
同學你好
期初數(shù)重新設置重新做
84785036
2023 03/24 12:01
是2019年的,已經(jīng)到23年了,
樸老師
2023 03/24 12:09
同學你好
那你直接
按我開始說的
84785036
2023 03/24 12:11
銀行存款沒這么多余額可以沖減
樸老師
2023 03/24 12:23
同學你好
那你轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤
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