問題已解決

計提本月工資可以借:管理費用---工資表上得實發(fā)金額。貸:應(yīng)付職工薪酬--工資表上的實發(fā)金額

84785023| 提問時間:2017 11/26 10:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
不可以的,計提的金額應(yīng)該是應(yīng)發(fā)金額。
2017 11/26 10:05
84785023
2017 11/26 10:08
老師,你看看我這樣做計提本月工資借:管理費用200貸應(yīng)付職工薪酬200.下月發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬200貸:其他應(yīng)收款-社保100銀行存款100.這樣做對不對
方亮老師
2017 11/26 10:12
分錄正確。
84785023
2017 11/26 10:15
我錯了,我計提本月工資的時候計提數(shù)是工資表上的實發(fā)數(shù)。發(fā)放的時候是用應(yīng)發(fā)數(shù)。錯了好幾個月,怎么辦
方亮老師
2017 11/26 10:22
1、根據(jù)少計提的金額補記提即可: 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、您說的發(fā)放時用的應(yīng)發(fā)數(shù),應(yīng)發(fā)數(shù)是大于實發(fā)數(shù)的,你們單位多支付給職工工資了嗎?
84785023
2017 11/26 10:25
@亮老師沒有多發(fā)。那我可以把這個幾個月計提時候少的數(shù)據(jù)一起做總數(shù)補計提嗎?
方亮老師
2017 11/26 10:27
可以把這個幾個月計提時候少的數(shù)據(jù)一起做總數(shù)補計提
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~