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我公司是一般納稅人,月度開具普通發(fā)票不含稅為20萬,增值稅為3000元,取得進項票不含稅為15萬,增值稅為13500元,請問增值稅應(yīng)該繳納多少

84785034| 提問時間:2023 03/22 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,銷項小于進項,這個不需要交的。
2023 03/22 10:07
84785034
2023 03/22 10:10
是不是只要是一般納稅人,無論開具的是專票還是普票,都可以計算為銷項稅,然后再看看取得專票的進項稅是多少,銷項-進項=應(yīng)繳納增值稅?
郭老師
2023 03/22 10:13
你好是的,是這么做的。
84785034
2023 03/22 10:14
那一般納稅人取得的普通發(fā)票,只能做費用票對嗎
郭老師
2023 03/22 10:17
你好,旅客服務(wù),農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅普通發(fā)票或者是電子通行費的發(fā)票都可以抵扣的。
84785034
2023 03/22 10:19
那另外想問一下,一般納稅人取得的專票,除了主營成本的發(fā)票,另外公司購買辦公用品等其他支出的進項專票,這種進項稅可以抵扣嗎
郭老師
2023 03/22 10:22
辦公用的可以的。如果是福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù),這些不可以。
84785034
2023 03/22 10:23
技術(shù)服務(wù)費,利息支出這種進項稅可以抵扣嗎
郭老師
2023 03/22 10:23
可以的,可以的,可以的,可以的。
84785034
2023 03/22 10:23
這里的利息支出指的是跟某公司借款的利息支出
郭老師
2023 03/22 10:25
你好,這個抵扣不了的貸款服務(wù)。
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