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這個計提社保沒有個人,繳納分錄有個人部分,是不是有問題,正確的計提繳納有個人部分是怎么做分錄?

84785025| 提問時間:2023 03/21 10:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 不對? 發(fā)你正確的?? 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023 03/21 10:23
84785025
2023 03/21 10:50
老師,我有點看不懂,現(xiàn)在公司社保一共是計提10863.8,現(xiàn)在個人部分是繳納2988.51,能不能以我這個為例給我寫下計提與繳納?感謝老師,這樣我可能就能看懂
玲老師
2023 03/21 10:55
。借管理費用單位社保。待應付職工薪酬。 借應付職工薪酬。。貸銀行存款。單位社保。其他應收款個人社保。 自己把數(shù)據(jù)帶進。自己把數(shù)據(jù)帶進去就行了。我給你寫了單位部分和個人部分。
84785025
2023 03/21 10:58
計提的時候都是寫公司部分嗎?
玲老師
2023 03/21 11:03
就寫公司的部分。就是
84785025
2023 03/21 11:04
。借管理費用單位社保10863.8。待應付職工薪酬10863.8。 借應付職工薪酬10863.8。。貸銀行存款7875.29單位社保。其他應收款2988.51個人社保。 自己把數(shù)據(jù)帶進。自己把數(shù)據(jù)帶進去就行了。我給你寫了單位部分和個人部分。
玲老師
2023 03/21 11:15
你好 第二個分錄借方是貸方數(shù)之和 不然不平??
玲老師
2023 03/21 11:15
借應付職工薪酬。。貸銀行存款。單位社保 這個金額你填寫不對 是單位部分的? 看文字 。其他應收款個人社保。
84785025
2023 03/21 11:18
。借管理費用7875.29單位社保。待應付職工薪酬7875.29。 借應付職工薪酬10863.8。。貸銀行存款7875.29單位社保。其他應收款2988.51個人社保。這樣嗎? 自己把數(shù)據(jù)帶進。自己把數(shù)據(jù)帶進去就行了。我給你寫了單位部分和個人部分。
84785025
2023 03/21 11:19
第二個分錄應付職工薪酬是公司和個人合計金額10863.8嗎?
玲老師
2023 03/21 11:22
對,是這兩個合計數(shù)就對了。
84785025
2023 03/21 11:23
老師我想問下計提為什么只計提公司部分金額?
84785025
2023 03/21 11:27
我是這樣寫的分錄為啥應付職工薪酬社保為-2988.51?
玲老師
2023 03/21 11:28
因為員工部分是發(fā)工資時扣,所以不計提。
84785025
2023 03/21 11:28
成負數(shù)了
玲老師
2023 03/21 11:40
哪里成負數(shù)了?問題說完整。
84785025
2023 03/21 11:47
是的 是我寫錯了 明白了 謝謝老師
玲老師
2023 03/21 11:53
客氣祝您工。客氣,祝您工作愉快。
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