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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,到未交增值稅里,這個月銀行回單拿回來,做繳增值稅的分錄,做完后未交增值稅還有余額,要怎么辦?
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速問速答你好,什么原因有余額的?
2023 03/21 10:01
郭老師
2023 03/21 10:01
四舍五入的差異的嗎
84784969
2023 03/21 10:15
不是,是之前會計,遺留下來的,不知道是不是之前進(jìn)項(xiàng)入賬沒有入清楚,還是什么。
郭老師
2023 03/21 10:17
那你把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
郭老師
2023 03/21 10:17
看下哪些科目還有余額,實(shí)在調(diào)整不了的,可以放到營業(yè)外收支。
84784969
2023 03/21 10:17
正常次月繳增值稅的時候,未交增值稅余額是0吧,或者有時候因?yàn)樗纳嵛迦?,剩?點(diǎn)幾的余額,對么?
84784969
2023 03/21 10:18
正常次月繳增值稅的時候,未交增值稅是余額是0吧,或者因?yàn)樗纳嵛迦氩町惗嗔?點(diǎn)幾,對么?
郭老師
2023 03/21 10:19
對的,是的,四舍五入的差異放到營業(yè)外收支。
84784969
2023 03/21 10:20
都結(jié)轉(zhuǎn)了,然后最后還是有余額,是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
郭老師
2023 03/21 10:21
可以的,可以這么做的。
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