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老師 上個(gè)月做了暫估商品入庫,然后成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,本月取得發(fā)票,遠(yuǎn)多月暫估的商品,本月應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢

84784999| 提問時(shí)間:2023 03/20 17:56
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
如果本月取得發(fā)票,則應(yīng)當(dāng)在憑證中記錄本月發(fā)票對(duì)應(yīng)的增加成本,同時(shí)把上個(gè)月暫估物料結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量減去,最后再將差額成本計(jì)入本月發(fā)票物料的成本中。
2023 03/20 18:06
84784999
2023 03/20 18:06
那應(yīng)該怎么弄?
999
2023 03/20 18:06
在做賬務(wù)處理時(shí),你需要在總賬中增加本月發(fā)票物料的成本,在明細(xì)分項(xiàng)中增加本月發(fā)票物料的數(shù)量,并以成本價(jià)格做相應(yīng)賬務(wù)處理。同時(shí),你還需要在明細(xì)賬中減去上月暫估的數(shù)量,并記錄暫估結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理記錄。
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