問題已解決
老師 上個月做了暫估商品入庫,然后成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,本月取得發(fā)票,遠多月暫估的商品,本月應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
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速問速答如果本月取得發(fā)票,則應(yīng)當(dāng)在憑證中記錄本月發(fā)票對應(yīng)的增加成本,同時把上個月暫估物料結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量減去,最后再將差額成本計入本月發(fā)票物料的成本中。
2023 03/20 18:06
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2023 03/20 18:06
那應(yīng)該怎么弄?
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2023 03/20 18:06
在做賬務(wù)處理時,你需要在總賬中增加本月發(fā)票物料的成本,在明細分項中增加本月發(fā)票物料的數(shù)量,并以成本價格做相應(yīng)賬務(wù)處理。同時,你還需要在明細賬中減去上月暫估的數(shù)量,并記錄暫估結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理記錄。
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