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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這兩筆賬有什么區(qū)別?是否表達(dá)的意思一致 12月 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付賬款 12月 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付賬款
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速問(wèn)速答您好,表達(dá)的意思是一樣的
2023 03/17 05:08
84785012
2023 03/17 05:11
所以走應(yīng)付也可以走預(yù)付賬款也可以?
84785012
2023 03/17 05:13
這兩筆賬有什么區(qū)別?是否表達(dá)的意思一致
12月 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2月 借:管理費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付賬款
12月 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2月 借:管理費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付賬款
東老師
2023 03/17 05:30
因?yàn)闆](méi)有預(yù)付賬款就用應(yīng)付賬款代替
84785012
2023 03/17 05:32
預(yù)付的借方跟應(yīng)付借方一個(gè)意思?
東老師
2023 03/17 05:37
對(duì)的,因?yàn)闆](méi)設(shè)置預(yù)付賬款就用應(yīng)付賬款借方代替預(yù)付賬款
84785012
2023 03/17 06:02
10月 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2月 借:管理費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付賬款
這筆費(fèi)用假設(shè)需要在去年暫估費(fèi)用,應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?
東老師
2023 03/17 06:03
10月 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2月 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785012
2023 03/17 06:09
這樣就會(huì)影響去年的利潤(rùn)表了吧
東老師
2023 03/17 06:10
對(duì),就影響去年的利潤(rùn)了
84785012
2023 03/17 06:11
什么時(shí)候做費(fèi)用暫估呢,是這沒(méi)收到發(fā)票當(dāng)月,還是在當(dāng)年12月份?
東老師
2023 03/17 06:11
暫估就是你付款了,貨到發(fā)票沒(méi)到的情況
84785012
2023 03/17 06:11
如果是暫估費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
東老師
2023 03/17 06:12
借庫(kù)存商品/管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估
84785012
2023 03/17 06:14
暫估的話豈不是容易忘記,發(fā)票什么時(shí)候能收回來(lái)?什么時(shí)候適合做暫估,付款未收到發(fā)票當(dāng)月么?
東老師
2023 03/17 06:15
對(duì)的,付款貨到了,沒(méi)收到發(fā)票的情況
東老師
2023 03/17 06:15
你肯定需要自己記著點(diǎn)沖銷暫估
84785012
2023 03/17 06:25
那做了暫估,跨年收到發(fā)票,該怎么做賬呢?
東老師
2023 03/17 06:26
首先沖銷暫估,再按照拿來(lái)的發(fā)票做賬就行
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