問題已解決

老師,我們?nèi)ツ觊_給客戶的發(fā)票,他們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在退貨了,他們開了紅字給我們,請問我現(xiàn)在要怎么操作呢?我不知道怎么開票,怎么申報。

84784994| 提問時間:2023 03/15 11:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你去開票系統(tǒng)里面去開紅字發(fā)票即可; 你去紅沖收入? ?
2023 03/15 11:58
84784994
2023 03/15 12:02
請問紅沖收入怎么操作呢
meizi老師
2023 03/15 12:03
借以前年度損益調(diào)整 ; 銷項(xiàng)稅貸應(yīng)收賬款或者銀行存款??
84784994
2023 03/15 12:09
增值稅申報不知道怎么申報
meizi老師
2023 03/15 12:10
你好;? ?負(fù)數(shù)金額顯示哈 ; 用? ?當(dāng)期的正數(shù)金額減去負(fù)數(shù)金額來報?
84784994
2023 03/15 12:45
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 03/15 12:50
不客氣的; 滿意請給予評價?
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