問(wèn)題已解決

老師,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表填寫(xiě)好之后,實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù),是不是需要申請(qǐng)退稅?如果不想申請(qǐng)退稅應(yīng)該怎么操作

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/15 10:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的,你要更改報(bào)表數(shù)據(jù)才行
2023 03/15 10:51
84785018
2023 03/15 10:53
A100000更改哪張嗎?哪張根據(jù)年報(bào)利潤(rùn)表填寫(xiě)的,數(shù)據(jù)不符可以嗎
宋生老師
2023 03/15 10:54
你好!很多都可以改,只要改到不退稅就好
84785018
2023 03/15 10:57
老師,具體改哪些?
宋生老師
2023 03/15 11:01
你好!這個(gè)老師沒(méi)辦法告訴你,因?yàn)椴恢滥愣加行┦裁礃I(yè)務(wù),什么數(shù)據(jù)
84785018
2023 03/15 11:03
那老師,我是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào),還是主表里面調(diào)管理費(fèi)用或者成本?
宋生老師
2023 03/15 11:06
你好!嗯,一般是調(diào)費(fèi)用
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