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"老師,1月的電費2月支付,2月收到發(fā)票。我入賬是這么入的: 1月做分錄:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交水利建設(shè)基金 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交水利建設(shè)基金 管理費用—水電費 貸:其他應(yīng)收款(暫估) 然后2月收到發(fā)票后 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這樣做對嗎"

84785003| 提問時間:2023 03/13 15:13
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
老師:是的,您描述的做法是正確的。首先,1月份的電費應(yīng)該入賬為“應(yīng)交稅費—應(yīng)交水利建設(shè)基金”和“管理費用—水電費”,即先以暫估的方式入賬,然后再 2月收到發(fā)票后,以實際支付金額確認應(yīng)收,將“ 其他應(yīng)收款”金額轉(zhuǎn)入“銀行存款”。拓展知識:如果未按規(guī)定辦理暫估登記,從稅收角度,可能會產(chǎn)生多征或少征稅款的問題,所以,企業(yè)應(yīng)嚴格按照財務(wù)制度進行會計處理,避免產(chǎn)生不必要的稅務(wù)風險。
2023 03/13 15:20
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