問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月"應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅"科目貸方的銷項(xiàng)稅額為200000元,借方的進(jìn)項(xiàng)稅額為120000元,期初無(wú)留抵稅額。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84785034| 提問時(shí)間:2023 03/13 12:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 稍等我看看
2023 03/13 12:49
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