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甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅”科日貸方的銷售稅額為200000元,借方的進(jìn)項(xiàng)稅額為120000元,期初無留抵稅額。。 要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,

84785032| 提問時間:2023 04/27 15:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可;? 這樣 會繳納8萬增值稅的;? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅 20;貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅12;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅8;? 借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅8; 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8 ; 單位是萬元哈;??
2023 04/27 15:16
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